联发股份:年度关联方资金占用专项审计报告(补充后)
财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月28日对联发股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所就公司2023年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[4] - 事务所核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[5] - 专项说明应与已审财报一并阅读[6]
财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月28日对联发股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所就公司2023年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[4] - 事务所核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[5] - 专项说明应与已审财报一并阅读[6]