海康威视:中国国际金融股份有限公司关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")作 为杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"公司")将其 控股子公司杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")分拆至上海证 券交易所科创板上市的独立财务顾问机构,根据《上市公司分拆规则(试行)》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 董事会出具的《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2023 年年度内部控制评价 报告》进行审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司以及控股子公司,纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 本年度内部控制评价重点关注的业务和事项包括:公司治理与组织架构 ...