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松芝股份:内部控制审计报告
002454松芝股份(002454)2024-04-28 15:44

中兴财光华审专字(2024)第 304013 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第304013号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,松芝股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"松芝股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...