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嘉麟杰:关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
002486嘉麟杰(002486)2024-04-26 22:42

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉 及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")对 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")2023年度内部控制进行审 计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告(中兴财光华审专字 (2024)第105012号)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会、监事会对该带强调事项段 的无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下: 一、2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见情况 原文如下: 2.公司已经组织内部学习培训,今后将持续加强董事、监事、高级管理人员 及相关人员对中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的日常学习,严格按 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定,依法依规开展三会一层工作,保证上市公司治理 活动的规范运行。 3.公司将充分发挥内部审计部门监督职能,对公司会计核算及财务报表的准 确性进行复核和监督,确保公司财务核算规范性。 ...