金固股份:关于公司董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
审计相关 - 审计委员会监督天健2023年审计工作,认为其具备资质和能力[2] - 2023年3月25日审议通过续聘天健议案[3] - 2024年就审计计划、编制、结果等与天健沟通[3][4] 公司建议 - 公司应加强财务管理和内控体系建设[5]
审计相关 - 审计委员会监督天健2023年审计工作,认为其具备资质和能力[2] - 2023年3月25日审议通过续聘天健议案[3] - 2024年就审计计划、编制、结果等与天健沟通[3][4] 公司建议 - 公司应加强财务管理和内控体系建设[5]