南方精工:内部控制审计报告
审计信息 - 审计江苏南方精工股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月18日[8] 责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 注册会计师 - 项目合伙人是倪新浩,另一名注册会计师是沈培培[9] - 倪新浩通过2017 - 2020年年检,证书编号320000100154[12] - 沈培培通过2021年年检,证书编号320000100195[19]