西陇科学:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对西陇科学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为西陇科学于该日保持有效财务报告内控[7]
内部控制审计 - 审计公司对西陇科学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为西陇科学于该日保持有效财务报告内控[7]