以岭药业:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对以岭药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为以岭药业该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]
内部控制审计 - 审计公司对以岭药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为以岭药业该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]