亿利达:内部控制自我评价报告
浙江亿利达风机股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定要求,结合浙江亿利达 风机股份有限公司(以下简称"公司")内部控制管理制度,董事会对2023年度公 司内部控制体系建设和运行情况进行了检查和自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。市场情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 二、公司基本情况 本公司是在原浙江亿利达风机有限公司基础上,2010 年 8 月经浙江省商务厅 批准整体变更设立的股份有限公司。2012 年经中国证监 ...