Workflow
弘宇股份:内部控制审计报告
002890弘宇股份(002890)2024-04-17 19:26

财务审计 - 大信会计师事务所审计弘宇股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 弘宇股份于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]