德生科技:内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[8] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 审计相关 - 致同会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日,注册资本5430万元[19]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[8] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 审计相关 - 致同会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日,注册资本5430万元[19]