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联诚精密:长城证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
002921联诚精密(002921)2024-04-19 23:26

长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券""保荐机构")作为山东联 诚精密制造股份有限公司(以下简称"联诚精密""公司")的持续督导保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求,对山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了审慎核查,具体核查情况及核查意见如下: 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、复 核联诚精密信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式,结合 日常的持续督导工作,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上,对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、保荐机构核查意见 通过对联诚精密内部控制制度的建立和实施情况的核查,保荐机构认为:联 诚精密已建立了 ...