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联诚精密:内部控制审计报告
002921联诚精密(002921)2024-04-19 23:26

内部控制审计 - 审计联诚精密公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 联诚精密公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[7] 其他 - 审计报告日期为2024年4月19日[1][9]