泰永长征:2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
审计机构相关 - 公司2023年续聘大华所为审计机构[1] - 大华所对2023年度财报及内控有效性审计,出具无保留意见报告[4] 会议相关 - 2023年4 - 5月召开多场会议审议审计机构续聘等事项[1] - 2024年4月14日审计委员会会议审议2023年年度报告等议案[5]
审计机构相关 - 公司2023年续聘大华所为审计机构[1] - 大华所对2023年度财报及内控有效性审计,出具无保留意见报告[4] 会议相关 - 2023年4 - 5月召开多场会议审议审计机构续聘等事项[1] - 2024年4月14日审计委员会会议审议2023年年度报告等议案[5]