ST金时:内部控制规则落实自查表
审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会报告[2] 信息自查与报送 - 公司在特定报告后5个交易日内进行内幕交易自查[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送有关情况[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事每年不少于15天对公司现场检查[4] 声明与承诺 - 控股股东、实际控制人签署声明承诺书备案[4] - 董监高签署并更新声明承诺书备案[4]