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东鹏控股:内部控制审计报告
003012东鹏控股(003012)2024-04-19 21:58

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员信息 - 项目合伙人注册会计师编号为310000120043[10] - 注册会计师黄达辉编号为310000120827[11] 报告日期 - 报告日期为2023年4月18日[12]