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华亚智能:冠鸿智能财务报表审计报告天衡审字(2024)01294号
003043华亚智能(003043)2024-05-29 18:28

4-1-1 审 计 报 告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表 意见。 天衡审字(2024)01294 号 苏州冠鸿智能装备有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州冠鸿智能装备有限公司(以下简称"冠鸿智能公司")财务报表,包括2023 年12月31日和2022年12月31日的资产负债表,2023年度和2022年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 冠鸿智能公司2023年12月31日、2022年12月31日的财务状况以及2023年度、2022年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于冠鸿智能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当 ...