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天海防务:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
300008天海防务(300008)2024-04-28 16:25

天海融合防务装备技术股份有限公司 经审计,大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年审计委员会对会计师事务所监督情况 (一)审计委员会对大信会计事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市 公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日,公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘大 信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意聘任大信会计事务所为公司 2023 年度审计机构,并提交公司董事会审议。 (二)2023 年 11 月 30 日,审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,对 2023 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 (三)2024 年 4 月 22 日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司审 ...