鼎汉技术:关于北京鼎汉技术集团股份有限公司内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10081 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 我们接受委托,对北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"鼎汉 技术")管理层就 2023 年 12 月 31 日鼎汉技术财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 鼎汉技术管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性及有效 性进行评价并发表自我评估意见。 目 录 | | ⚫ | | | --- | --- | --- | | 年度内部控制自我评价报告 第 | 内部控制鉴证报告 第 | | | | 2 | 页 | | | 1 - | | | 2023 1 | | | | -8 | | | | 页 | | | ⚫ 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10081 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...