秀强股份:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产3%或≥净利润5%[7][9] - 重要缺陷为资产1%≤错报金额<3%或净利润3%≤错报金额<5%[7][8][9] - 一般缺陷为错报金额<资产1%或<净利润3%[7][8][9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]