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华中数控:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
300161华中数控(300161)2024-03-24 15:36

武汉华中数控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和武汉华中数控股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量;中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层 和 ...