关于*ST长方的年报问询函
我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况: 一、关于申请撤销其他风险警示 1.2024 年 4 月 27 日,你公司披露了《关于 2022 年度内 部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》, 你公司认为 2022 年度内控审计报告否定意见涉及事项的影 响已消除,并向我部提交了关于撤销公司股票交易其他风险 警示的申请。 (1)2023 年 4 月 29 日,中兴财光华会计师事务所向你 公司出具了否定意见的内部控制审计报告,认为你公司对子 公司长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司(以下简称"康 铭盛")监督管控不到位,该子公司前期财务报表存在重大 会计差错,在 2022 年 12 月 31 日尚未完成前期财务报表重 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市长方集团股份有限公司的年 报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 65 号 深圳市长方集团股份有限公司董事会 : 1 请年审会计师核查并发表明确意见。 大会计差错的更正审议及整改规范工作。请你公司详细说明 截至目前上述重大缺陷的整改情况,包括公司制定的整改计 划、采取的整改措施、截至报告期末取得的整改效果。 (2)2022 年 4 ...