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花园生物:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
300401花园生物(300401)2024-04-15 18:24

审计机构情况 - 截至2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计机构续聘 - 2023年3月27日相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[2][5] - 2023年4月17日,2022年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计意见 - 大华认为公司财务报表按准则编制,公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 大华认为公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2024年4月12日,第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华在年报审计中表现良好,按时完成2023年年报审计工作[8]