芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷合并利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥5%[7] - 非财务报告内控缺陷合并后直接财产损失重大缺陷标准为损失占资产总额≥1%[8] 内控情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3]
财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷合并利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥5%[7] - 非财务报告内控缺陷合并后直接财产损失重大缺陷标准为损失占资产总额≥1%[8] 内控情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3]