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芒果超媒:关于公司内部控制的鉴证报告
300413芒果超媒(300413)2024-04-21 15:50

目 录 | 一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… | 第 | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明………………………… | 第 | 3—8 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 9 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | | 10 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | | 11—12 页 | 关于芒果超媒股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2-192 号 芒果超媒股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司(以下简称芒果超媒公司)管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 ...