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苏试试验:内部控制评价报告
300416苏试试验(300416)2024-03-28 19:23

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入范围含公司、全资及控股子公司[5] - 涵盖组织架构、发展战略等业务事项[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额错报比例分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按损失金额占资产总额比例分等级[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11]