中船应急:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报表,2024年4月19日出具审计报告[4] - 事务所认为公司编制的业务汇总表符合规定,公允反映金融业务情况[7] 职责分工 - 公司管理层负责编制业务汇总表,治理层负责监督[5] 报告使用 - 业务汇总表应与已审计财务报表一并阅读[8] - 审核报告仅供公司年度报告披露时使用[8]
审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报表,2024年4月19日出具审计报告[4] - 事务所认为公司编制的业务汇总表符合规定,公允反映金融业务情况[7] 职责分工 - 公司管理层负责编制业务汇总表,治理层负责监督[5] 报告使用 - 业务汇总表应与已审计财务报表一并阅读[8] - 审核报告仅供公司年度报告披露时使用[8]