华瑞股份:2023年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,以及其他内部控制监管 要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健 康运行。 3、规范公司经营行为,保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完 整。 4、建立良好的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现纠正错误、 违规及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。 第 1 页 共 15 页 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制 的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...