九典制药:内部审计制度(2024年8月修订)
审计部职责 - 对内部控制和财务信息检查监督,对审计委员会负责[4] - 检查评估内控、审计财务资料、协助反舞弊,每季度报告[7] 审计工作流程 - 制定内控评价制度和计划,每年提交评价报告[8] - 第四季度拟定次年计划,报审议后实施[11] 审计报告处理 - 现场审计后拟初稿,征求意见,有异议报协调[12] - 被审计单位不服可复议,审计部复核决定[12]
审计部职责 - 对内部控制和财务信息检查监督,对审计委员会负责[4] - 检查评估内控、审计财务资料、协助反舞弊,每季度报告[7] 审计工作流程 - 制定内控评价制度和计划,每年提交评价报告[8] - 第四季度拟定次年计划,报审议后实施[11] 审计报告处理 - 现场审计后拟初稿,征求意见,有异议报协调[12] - 被审计单位不服可复议,审计部复核决定[12]