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钢研纳克:钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制审计报告
300797钢研纳克(300797)2024-04-18 20:21

钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000418 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 大华内字【2024】0011000418 号内部控制审计报告 我们认为,钢研纳克于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华内字[2024]0011000418 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...