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派瑞股份:内部审计管理制度
300831派瑞股份(300831)2024-08-27 18:53

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第四条 公司内部审计机构应依照内部审计准则的要求,开展内部审计工作,对公司及 下属各公司的生产、经营、管理活动进行审计监督。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计部,在公司董事会审计委员会的指导下,组织、指导和管理内部 审计工作,负责相关的内部审计事项。公司审计部对审计委员会负责并报告工作。 第六条 公司及所属各公司应积极配合接受公司内部审计机构的指导和监督。 第七条 内部审计人员(以下简称"内审人员")应具备内部审计人员的从业资格,拥有 与工作职责相匹配的职业道德和专业胜任能力,并参加业务培训,后续教育。公司应当严 格内部审计人员录用标准,支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育、提高内 审人员的职业胜任能力。 审计部负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第一条 为了加强公司的审计监督和风险控制,规范公司内部审计工作,依据《中华人 民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律法 ...