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盛德鑫泰:2023年度内部控制自我评价报告
300881盛德鑫泰(300881)2024-04-22 19:41

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷标准为≥合并报表利润总额10%[6] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为≥资产总额1%[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 无以前年度延续的内控重大和重要缺陷情形[8]