华安鑫创:国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股(北京)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[7][8][11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[14][15] - 监事会等认为内控报告真实客观[17][19] - 保荐机构核查内控合规有效[20]
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[7][8][11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[14][15] - 监事会等认为内控报告真实客观[17][19] - 保荐机构核查内控合规有效[20]