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华安鑫创:2023年度内部控制自我评价报告
300928华安鑫创(300928)2024-04-18 21:36

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 保荐机构意见 - 保荐机构核查华安鑫创内控合规性和有效性[19] - 认为现有内控符合法规和监管要求[20] - 公司在重大方面保持有效内控[20] - 《2023年度内控自我评价报告》基本反映内控情况[20] 其他 - 华安鑫创董事会发布日期为2024年4月19日[21]