普联软件:内部审计制度(2023年12月)
普联软件股份有限公司 内部审计制度 (2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强对普联软件股份有限公司(以下简称"公司")内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督,规范内部审计 工作,提高内部审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控 制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负 责(以下简称"审 ...