华蓝集团:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及金额≥利润总额5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷对税前利润或净资产影响≥资产总额1%[22] 内部控制情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 现有内控基本适应管理要求,仍需完善[24]
内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及金额≥利润总额5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷对税前利润或净资产影响≥资产总额1%[22] 内部控制情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 现有内控基本适应管理要求,仍需完善[24]