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怡合达:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于东莞怡合达自动化股份有限公司2023年内部控制审计报告
301029怡合达(301029)2024-04-22 20:09

东莞怡合达自动化股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 | | i | Li Vi | | --- | --- | --- | | J 件 当 | 45 城 普 | ti if 156 | Z信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东 莞恰合达公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 " 您可使用手机"扫一扫" 此 ...