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正强股份:2023年度内部控制鉴证报告
301119正强股份(301119)2024-04-21 15:52

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于杭州正强传动股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2417 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的杭州正强传动股份有限公司(以下简称正强股份公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正强股份公司披露 2023 年度报告时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正强股份公司 2023 年度报告的必备文件,随 同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 正强股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本 ...