海力风电:华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入内部控制评价范围的单位包括公司及全资子公司、全部控股子公司、孙 公司,纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司根据业务和事项的内控情况,对 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大内控基本因素进 行评价。纳入评价范围的主要控制活动包括:治理结构、组织架构、子公司管理、 人力资源、企业文化、风险评估、资金管理、对外投资的内部控制、对外担保的 内部控制、采购管理、资产管理、关联交易、销售业务、研究与开发、设计项目 管理、财务报告与分析、预算管理、合同管理等信息与沟通、内部审计等。 1 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为江苏海力风电设 备科技股份有限公司(以下简 ...