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海力风电:内部控制鉴证报告(2023年度)
301155海力风电(301155)2024-04-26 19:26

江苏海力风电设备科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 海力风电管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 信会师报字[2024]第 ZA11477 号 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东: 内部控制鉴证报告 我们接受委托,对江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下 简称"海力风电")管理层就 2023 年 12 月 31 日海力风电财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 二〇二三年度 一、管理层对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴 证工作,以对海力风电是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部 控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括 ...