翔楼新材:2023年年度审计报告
苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度财务报表附注 苏州翔楼新材料股份有限公司 审计报告 2023 年度 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2023年度财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我 们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项:收入确认 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称翔楼新材)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了翔楼新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于翔楼新材,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 ...