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泰恩康:2023年年度审计报告
301263泰恩康(301263)2024-04-22 20:22

广东泰恩康医药股份有限公司 计 售 报 宙 华兴审字[2024]24001020015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:闽24KQDCB 六十师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 告 it 广东泰恩康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称"泰恩康")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了泰恩康2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...