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汉仪股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
301270汉仪股份(301270)2024-04-22 19:25

审计机构情况 - 公司续聘大信为2023年度审计机构,聘请费用65万元[2] - 大信全国设32家分支机构,有36家网络成员所[1] - 截至2023年12月31日,大信从业人员4001人,合伙人160人,注会971人[1] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关工作 - 大信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会2023年与年审会计师沟通,督促审计进度[5] - 审计委员会认可大信独立性和专业性[6] - 审计委员会审查2023年内部审计计划及执行,未发现重大问题[7] - 2023年审计委员会审议各期财务报告[8] - 2023年审计委员会保障审计工作,维护公司及股东利益[9]