Workflow
鸿日达:东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
301285鸿日达(301285)2024-04-23 18:58

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控 制应用指引》、企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评 价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺 陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分 财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制 缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准 如下: 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为鸿日 达科技股份有限公司(以下简称"鸿日达"、"公司")首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,对 2023 年 度鸿日 ...