信音电子:长江证券承销保荐有限公司关于信音电子(中国)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
制度建设 - 2023年审议通过《2023年度内部审计工作计划》[3] - 修订或制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[10] - 制定多项制度规范各环节内部控制[12][13][14][15] 组织架构 - 董事会下设立四个专门委员会[7] - 设有专门审计部门,对审计委员会负责[7] 评价范围 - 主要单位包括信音电子等多家公司[5] - 主要业务和事项涵盖内控环境、业务流程等[5] 风险关注 - 重点关注重大投融资等高风险领域[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][21] 评价结果 - 本年度未发现重大和重要缺陷[23] - 基准日不存在重要或重大缺陷[24][25] 其他 - 确立“成为业界首选的连接器方案商”愿景[9] - 2023年进行捐赠获“爱心企业”称号[9]