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德尔玛:中国国际金融股份有限公司关于广东德尔玛科技股份有限公司《2023年度内部控制评价报告》的核查意见
301332德尔玛(301332)2024-04-28 15:42

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收总额占2023年度合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收总额错报比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占合并报表资产总额比例划分[12] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内控评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[17] - 保荐机构认为公司2023年度重大方面保持有效内控[19]