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福事特:内部控制鉴证报告
301446福事特(301446)2024-04-21 16:04

江西福事特液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]26935-3 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]26935-3 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江西福事特液压股份有限公司(以下简称"江西福事特")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《江西福 事特液压股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 江西福事特管理层的责任。 中国注册会计师: 中国·北京 二○二四年四月十八日 中国注册会计师: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公 ...