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盟固利:内部控制审计报告
301487盟固利(301487)2024-04-22 20:26

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是盟固利董事会责任[4] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制审计 - 审计公司对盟固利2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计认为盟固利当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]