乖宝宠物:中泰证券股份有限公司关于乖宝宠物食品集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对乖宝宠物内部控制制度的 建立和实施情况进行了核查,主要核查内容包括:取得并审阅了"三会"会议记 录、2023 年度内部控制评价报告、内部审计部门出具的相关报告以及公司各项 内部控制制度,并与公司相关人员进行了沟通,从公司内部控制环境、内部控制 制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、公司内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")持续督导的保荐 人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求,对乖宝宠物《2023 年年度内部控制评 价报告》进行了核查,并发表核查意见如下: | 指标 | 占比(%) | | --- | ...