科力远:2023年度内控审计报告
湖南科力远新能源股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李今所(特殊普通合伙) Contified 9 ublic Accountants (Special General 9 an 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李今所(特殊普通合伙) Ecolified Public Accountants (Special Soneral Partnership) (此页 ...